2004年8月13日

有 線 寬 頻 通 訊 有 限 公 司
截至二○○四年六月三十日止六個月中期業績通告

準備就緒迎戰新競爭

業務概覽

  • 營業額增長11% ,至十一億五千四百萬港元(二○○三年︰十億三千七百萬港元)。

  • 純利增長 55% ,至一億四千七百萬港元(二○○三年︰九千五百萬港元)。

  • 將派發中期股息每股三仙 (二○○三年:一點五仙)。

收費電視 - 營業額及經營盈利創新高

  • 訂戶較去年增長 9%, 至六十八萬二千戶(二○○三年︰六十二萬五千戶)。

  • 每戶每月平均收入(ARPU) 增長三港元,至二百二十二港元(二○○三年︰二百一十九港元)。

  • 營業額增長9%,至九億二千萬港元(二○○三年︰八億四千四百萬港元)。

  • 經營盈利增長12%,至二億三千五百萬港元(二○○三年︰二億一千萬港元)。

互聯網及多媒體 - 盈利穩健增長

  • 寬頻上網訂戶較去年增長7%,至二十六萬三千戶(二○○三年︰二十四萬七千戶)。

  • 每戶每月平均收入(ARPU)增長 14%,至一百四十二港元(二○○三年︰一百二十五港元)。

  • 營業額增長21%,至二億三千二百萬港元(二○○三年︰一億九千三百萬港元)。

  • 經營虧損收窄至二千七百萬港元(二○○三年︰四千八百萬港元)。

集團業績

截至二○○四年六月三十日止六個月內未經審核的股東應佔集團盈利為一億四千七百萬港元,與此相比,去年同期則為九千五百萬港元。基本及攤薄後每股盈利均為七點三仙,與此相比,去年則均為四點七仙。

中期股息

董事會已宣布將於二○○四年十月十二日(星期二),派發截至二○○四年六月三十日止六個月的中期股息每股三仙 (二○○三年:一點五仙)予在二○○四年十月五日名列股東登記冊內的股東。

未經審核綜合損益表

截至二○○四年六月三十日止六個月

 

二○○四年

二○○三年

附註

千港元

千港元

營業額

(1)

1,154,447

 

1,036,705

  

節目製作成本

(366,624)

 

(317,648)

網絡及其他經營費用

(187,535)

 

(174,393)

銷售、一般及行政費用

(177,069)

 

(166,693)

折舊前經營盈利

423,219

 

377,971

折舊

(273,740)

 

(264,352)

經營盈利

(1)

149,479

 

113,619

利息收入

3

 

5,055

融資費用

(72)

 

(9,403)

非經營費用

(1,494)

 

(5,050)

除稅前盈利

(2)

147,916

 

104,221

入息稅項

(3)

(620)

 

(8,931)

股東應佔盈利

147,296

 

95,290

每股盈利

(4)

基本

7.3仙

4.7 仙

攤薄後

7.3仙

4.7 仙

 

賬項附註

  1. 分部資料

本集團之業務幾乎全部皆在香港經營,茲將其截至二○○四年六月三十日止六個月內按主要業務劃分的營業額及經營盈利 / (虧損) 分析列述如下:

 

營 業 額

經 營 盈 利 / (虧 損)

二○○四年

二○○三年

二○○四年

二○○三年

千港元

千港元

千港元

千港元

收費電視

920,166

 

843,914

 

235,330

 

210,202

互聯網及多媒體

232,462

 

192,791

 

(26,520)

 

47,662

 

 

 

 

 

208,810

 

162,540

未有劃分

1,819
-

(59,331)

 

(48,921)

 

1,154,447

1,036,705

149,479

113,619

 

  1. 除稅前盈利

除稅前盈利已扣除下列項目︰

 

二○○四年

二○○三年

千港元

千港元

折舊

273,740

 

264,352

備用節目攤銷 *

49,677

 

42,955

借貸利息

72

 

9,403

* 包括於節目製作成本之內

 

  1. 入息稅項

香港利得稅撥備乃就本集團屬下各公司之應課稅盈利按17.5% (二○○三年: 17.5%)的稅率分別計算。而在海外設立的附屬公司之稅項則按有關的國家現行適用之稅率計算。截至六月三十日止六個月的稅項開支包括:

 
 

二○○四年

 

二○○三年

 

千港元

 

千港元

       

是期香港利得稅撥備

-

 

70,066

往年度香港利得稅之準備不足
589
-
當期海外稅項撥備
31
-

遞延稅項抵免

-

 

(61,135)

 

620

 

8,931

  1. 每股盈利

每股基本盈利乃根據股東應佔盈利一億四千七百萬港元(二○○三年︰九千五百萬港元)及期內已發行普通股的加權平均數2,019,234,400 股(二○○三年︰2,019,234,400股)計算。

每股攤薄後盈利乃根據已就所有具攤薄影響的潛在普通股作出調整後的普通股加權平均數 2,019,234,400股(二○○三年︰2,019,234,400 股) 計算。

 

  1. 編製基準及比較數字

未經審核之中期財務報告,乃按照香港聯合交易所有限公司之主板證券上市規則編製,包括符合香港會計師公會頒布之《會計實務準則》第二十五條「中期財務報告」之規定。編製本中期財務報告與截至二○○三年十二月三十一日止年度之賬目所採用的會計政策相同。

 

  1. 審核委員會的審閱

截至二○○四年六月三十日止六個月的未經審核中期賬項,已經由本公司審核委員會審閱。

 

中期業績評議

(甲) 二○○四年中期業績評議

集團兩個主要業務分部之財務業績均較去年同期大為改善,綜合營業額增長11%,至十一億五千四百萬港元。收費電視營業額隨著訂戶增長及廣告收入躍升,增長9%,達九億二千萬港元。互聯網及多媒體服務則隨著寬頻上網訂戶之每戶每月平均收入回升,較去年增加14%至一百四十二港元,令營業額增長21%,達二億三千二百萬港元。

未計折舊前的經營費用增加 11%,至七億三千一百萬港元。經營費用增加主要由於轉播二○○四年歐洲國家盃及於二○○三下半年新開設的足球台及有線娛樂新聞台,令節目製作成本增加15%所致。網絡及其他經營費用主要由於客戶服務成本上升及為過期存貨作出撥備而增加8%,至一億八千八百萬港元。銷售、一般及行政費用增加6%,至一億七千七百萬港元,此乃主要由於市場推廣費用及銷售佣金上升所致。

未計利息、稅項、折舊及攤銷前的盈利或稱EBITDA上升 12%,達四億二千三百萬港元,超逾以往各期,而EBITDA盈利率則自二○○三年同期的36%上升至是期的37%。

由於在數碼化解碼器、有線調制解調器及有關寬頻儀器等作出更多資本性投資,折舊支出因而增加4%,至二億七千四百萬港元。網絡資產折舊支出在折舊週期屆滿後得以減少,因而抵銷了部分折舊支出。

是期經營盈利增長三千六百萬港元或32%,自去年同期的一億一千四百萬港元,上升至一億四千九百萬港元。

利息收入減少五百萬港元,此乃主要由於餘裕現金結餘在二○○三年十一月贖回全部定息可換股債券後大幅減少所致。融資費用亦較去年相對減少九百萬港元。

二○○四年上半年的股東應佔盈利上升五千二百萬港元或55%,創出了歷來新高的一億四千七百萬港元。

每股基本盈利為7.3仙,去年則為4.7仙。

 

(乙) 分部資料

收費電視

儘管新的競爭者投入市場服務,更強勁的節目內容及經濟較一年前好轉,促使二○○四年上半年訂戶之增長由去年同期的一萬九千戶上升至是期的二萬七千戶,期末訂戶達六十八萬二千戶。收費電視的每戶每月平均收入由二○○三年上半年的二百一十九港元上升至二百二十二港元。隨著經濟改善,營業額增加9%。主要由於前述的新增節目投資,令折舊前經營費用增加10%,而折舊支出則較為穩定,維持於一億四千五百萬港元。EBITDA盈利增長8%,至三億八千萬港元,經營盈利則增長12%,至二億三千五百萬港元,兩者皆創出分部新高。

互聯網及多媒體服務

隨著整體市場增長較去年放緩,二○○四年上半年訂戶僅增加六千戶,至二十六萬三千戶。網絡升級帶來的服務提昇及開拓更多增值服務,使每戶每月平均收入較去年增長14%至一百四十二港元;加上訂戶增加,令營業額增長21%至二億三千二百萬港元。折舊前經營費用主要由於客戶服務及推廣費用上升而增加9%,至一億三千三百萬港元。EBITDA盈利增加41%,至九千九百萬港元。折舊支出因新增的網絡及傳送技術提昇等資本性開支而增加6%至一億二千六百萬港元。按網絡成本全數分配原則計算,經營虧損收窄至二千七百萬港元,二○○三年上半年則為虧損四千八百萬港元。

 

(丙) 變現狀況及財務資源

截至二○○四年六月三十日止,集團的餘裕現金淨額達三千萬港元,與此相比,去年同期則為淨負債一億三千萬港元。集團的現金及現金等價物均以港元為本位。

集團於二○○四年六月三十日的綜合淨資產值為十七億五千一百萬港元或每股八十七仙。期內集團並未將任何資產抵押。

集團的資產、負債、收入及支出主要是以港元或美元為本位,而港元繼續維持與美元匯率掛鉤,就任何或會出現的外幣匯價波動風險而言,集團會動用財務工具適當地加以管理。

期內資本性開支為二億三千五百萬港元,比對去年同期為一億七千八百萬港元。主要項目有數碼化解碼器、有線調制解調器、電視製作設備及進一步提昇和開展網絡等資本性開支。而收費電視服務的數碼化轉播計劃目前已大致完成。預計營運所帶來的現金及銀行貸款或其他外部融資(如有需要)足可提供正持續進行的資本性開支。

 

(丁) 或然負債

於二○○四年六月三十日,本公司為多家附屬公司就有關銀行透支和信貸擔保提供為數六億四千九百萬港元的承擔,其形式包括擔保、賠償保證及知情函等。當中已動用擔保額僅為六億一千八百萬港元。

集團目前正與稅務局就旗下兩間合夥企業於一九九三至九五年間進行之一個槓桿租賃項目所涉及的以往年度的稅項事務作出商討。

為保障其權利,稅務局已向兩間合夥企業及其他涉及該項目之集團附屬公司就一九九五/九六至二○○二/○三課稅年度作出為數共二億五千八百萬港元的保障性利得稅評稅。該筆稅款於集團購買為數一千八百萬港元之儲稅券後已全數獲稅務局同意暫緩繳納。

商討結果尚未確定,然而,與此同時,管理層已就此事宜徵詢外部意見,認為毋須就保障性利得稅評稅作出利得稅撥備,並估計於二○○四年六月三十日有可能產生的稅項為一億零六百萬港元,而本集團的直接控股公司九龍倉通訊有限公司將會就當中的六千四百萬港元作出承擔保證,因此,集團可能需承擔的稅項估計將為四千二百萬港元。

 

(戊) 人力資源

於二○○四年上半年度期末,集團旗下員工共三千零三人。薪酬及有關的成本開支共三億七千一百萬港元。

有線寬頻擁有一套完善的薪酬獎勵計劃,透過將集團的整體表現與員工的獎賞掛鉤,成功於數年間確立集團的「優秀表現獎賞」文化,從而建立一支能幹及積極進取的員工隊伍。集團的每位員工均竭盡所能,克服在經營環境中的各項挑戰及競爭,以達致長遠的成功。

 

(己) 經營環境及競爭

上半年,市場上經歷巨大的變化,再有兩家收費電視營辦商─Yes TV及譜樂視撤出市場,而exTV (由Intelsat及電視廣播有限公司合資經營)在二月正式推出服務,NOW寬頻電視 (由電訊盈科經營)則已積極進軍收費電視市場。

雖然新經營者聲稱已建立可觀的客戶群,但對集團收費電視的訂戶客量暫未構成重大影響。另一方面,強勁的市場競爭的影響卻顯現在採購受歡迎節目內容上,令節目採購成本增加,並對邊際利潤構成壓力。此一影響從有線電視在近期簽訂未來三季的備受歡迎的英格蘭超級聯賽獨家播放權上可見一斑。

在寬頻上網服務方面,為了應付競爭,集團在五月推出有線寬頻和部分有線電視基本頻道綑綁式服務推廣計劃,客戶數目因此重拾上升動力。雖然此綑綁式推廣計劃對集團的整體收入只有輕微影響,但按分部計算,寬頻上網業務的邊際利潤將稍被削弱。

在未來,收費電視或寬頻上網服務的市場競爭均將愈加嚴峻,預期經營環境將不會有所改善。集團將繼續開拓更多節目頻道及加強寬頻上網服務的質素,以期增加收益;與此同時,亦會嚴格控制營運成本以抵銷勢必增加的節目成本。

 

(庚) 展望

憑藉集團在節目及服務提昇上的投資,集團受惠於去年下半年的經濟復甦,令收費電視和寬頻客戶及利潤在今年上半年均有增長。

集團將會繼續投資以加強服務,並計劃於年內增設衛星傳送,使在集團光纖或微波傳送網絡外的住戶亦可享受有線電視的服務。

該等投資提高了節目及服務質素,有助集團面對新的競爭。集團現有86條節目頻道,為本港觀眾提供最全面、最多選擇的電視節目及套餐計劃。我們相信集團的收費電視項目在競爭激烈的市場環境下仍能繼續獨佔鰲頭。

我們致力改善寬頻服務質素,並為客戶提供更多增值服務,使寬頻上網服務在競爭激烈的市場中仍能力保不失。市場已逐漸步入整固期,我們將集中於重拾增長勢頭及賺取盈利。在上半年度,集團的上客數字及收入均錄得增長。我們將繼續以此為目標,以期寬頻項目能盡早重拾盈利。

集團在擴展海外業務上的努力亦漸見成果,我們的衛視新知台在中國內地的發行網及知名度均快速增長,並快將落地美洲。雖然只邁出一小步,集團已成功在一些具發展潛力的市場建立據點,有助日後在該等地區繼續發展。

新的競爭無可置疑地為行業造成壓力,集團會繼續加強節目內容及提昇服務質素,使集團在市場上的領導地位更為穩固。此等挑戰將會日趨嚴峻,然而,集團在過去曾成功克服更嚴峻的外在環境;未來,我們有信心定能與香港繼續向前穩步發展。

 

遵從最佳應用守則

本公司並無任何董事得悉任何資料,會令彼等有理由認為本公司在截至二○○四年六月三十日止六個月內任何時間,曾出現沒有遵從香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的證券上市規則(「上市規則」)附錄十四內載列的最佳應用守則的情況。

 

暫停過戶登記

本公司將於二○○四年九月二十八日(星期二)至二○○四年十月五日(星期二)(首尾兩天包括在內),暫停辦理股份登記手續。凡欲獲派上述中期股息而尚未登記過戶者,須於二○○四年九月二十七日(星期一)下午四時三十分前,將過戶文件連同有關股票,一併送達本公司的股份登記處,即位於香港灣仔告士打道五十六號東亞銀行港灣中心地下的登捷時有限公司,以辦理有關的過戶手續。

 

於聯交所網站刊發詳盡業績通告

本公司根據於二○○四年三月三十一日前具有效力,且根據過渡安排仍繼續適用於涉及在二○○四年七月一日前開始的會計期間而刊發的業績通告的上市規則附錄十六第46 (1) 至 46(6) 段規定須予披露的所有財務及其他有關資料,將於適當時間在聯交所的網站內刊發。

 

承董事會命
秘書
陳永生
謹啟

香港 二○○四年八月十二日